为贯彻落实市交通运输局关于内部审计工作的决策部署,进一步加强全系统内部审计管理,近日,我站积极参加市局组织的交通系统内部审计工作,对局机关及部分二级单位2024年1-10月的日常财务收支开展内部审计。
内部审计是我国审计体系中的重要组成部分,也是各部门各单位全面深化改革、强化内部控制的重要抓手。此次内部审计工作抓住重点、把握关键,聚焦预算执行、资产处置及出租、政府采购、内控制度执行、项目绩效等财务风险点,对加强部门内部管理、防范控制风险具有重要意义。
下一步,我站将继续认真组织人员参加后续内审工作安排,助力提升内部审计质效,切实发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”的作用,为进一步提升交通系统财会监督水平贡献我站力量。