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宣城市交通运输局2017年部门预算情况说明

作者: 发布时间:2017-02-08 08:50 信息来源:局财审科 访问次数: 字体大小:

一、市交通运输局基本职责

根据市政府办公室《关于印发宣城市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(皖政办〔2010〕39号)文件规定,市交通运输局基本职责是:

(一)贯彻执行国家和省交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理工作。

(二)组织拟订全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作。

(四)负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;监督实施公路、水路规费管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,组织交通运输基础设施的维护、管理,按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、市交通运输局2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是: 全市交通基础设施建设投资争取完成60亿元以上,新增高速公路31公里、一级公路39公里,完成国省道路面改善和预防性养护120公里,建成农村道路畅通工程1459公里,实施国省道生命安全防护工程146公里、农村公路生命安全防护工程424公里。进一步提高运输保障服务水平,全市城乡客运一体化比例力争达到50%。积极申报省“优先发展公共交通示范城市”。力争完成港口吞吐量260万吨,同比增长10%以上。安全生产实现减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大责任事故。行政执法错案率控制为零。

三、市交通运输局部门机构设置和人员情况

市交通运输局机构由1个机关本级和5个事业单位(市道路运输管理局、市农村公路管理局、市交通工程质量监督局、市公路管理局、市海事局)组成。2017年市局机关本级及局属事业单位人员编制为1019人,目前有在职人员773人、离休人员4人、退休人员451人、退职人员2人。

四、市交通运输局2017年预算构成

市交通运输局2017年度部门预算包括市局本级预算和5个局属事业单位共17个单位,分别为市交通运输局、市道路运输管理局、市农村公路管理局、市交通工程质量监督局、市公路管理局(含公路局局机关、宣州分局、郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宣南治超站、郎溪治超站、广德治超站、宁国治超站、泾县治超站共12个单位)、市海事局预算。

五、市交通运输局2017年收支安排总体情况

市交通运输局2017年收支总预算7598.45万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出为交通运输支出。与2016年收支总预算相比减少336.43万元,减少4%,减少原因是文明创建、源头治超、出租车行业管理专项费用等支出比上年减少,另2016年完成治超信息化平台建设,今年减少此项支出。

六、市交通运输局2017年收入情况

2017年,市交通运输局2017年收入总预算7598.45万元,均为一般公共预算拨款收入。

七、市交通运输局2017年支出情况

市交通运输局2017年支出总预算为7598.45万元,其中:基本支出6539.45万元、占86.06%,主要用于人员经费日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1059万元,占13.94%,主要用于完成交通运输行业监管、安全监管、养护管理、路政管理及交通基础设施建设等。具体情况如下:

交通运输支出7598.45万元,其中:“行政运行”562.62万元;“一般行政管理事务”20万元; “公路和运输安全”35万元; “公路运输管理”6062.41万元;“海事管理”810.01万元;“其他公路水路运输支出”108.41万元。

八、2017年一般公共预算情况

(一) “交通运输支出”2017年一般公共预算7598.45万元,比上年减少330.80万元,减少4.17%。

“行政运行”预算562.62万元,主要用于局机关人员工资、福利及保障单位正常运转的办公费、差旅费、业务费等支出、农村公路局及交通质监局的公路管养、质量监督、安全应急、文明创建等费用支出,比上年增加292.68万元,增加108%,增加主要原因一是职工政策性增资;二是2017年“行政运行”预算里反映了用于农村公路局、交通质监局的项目支出198万元。

“一般行政管理事务”预算20万元,主要用于交通质监局工程安全应急保障经费,为本年新增项目。

“公路和运输安全”预算35万元,主要用于局机关公路和运输安全生产应急保障、全市交通行政执法宣传、执法人员培训等支出,比上年减少70万元,降低66%,减少原因是部分安全生产、行政执法费用支出减少及调整到 “行政运行”科目支出。

“公路运输管理”预算6062.41万元,主要用于公路管理局及道路运输管理局人员经费、道路运输日常管理、道路运输规范执法经费、维修驾培行业管理经费、文明创建经费等支出,比上年减少938.56万元,降低13%;减少原因一是2016年治超信息化平台建设完成,此项预算减少;二是文明创建、源头治超、出租车行业管理专项费用支出减少;三是市公路管理局日常运行经费及其下属治超站运行经费预算减少。

“海事管理”预算810.01万元,主要用于主要用于海事局人员工资及综合定额支出,为本年新增加项目。

“其他公路水路运输支出”108.41万元,主要用于市农村公路局及市交通质监局的人员经费支出,比上年减少89.93万元,降低45%,减少原因是部分费用调整到 “行政运行”科目支出。

(二)“社会保障和就业”主要用于行政及事业单位离退休人员工资等费用支出,2016年预算5.63万元,2017年离退休人员工资财政统一安排,故本年此项无预算。

九、政府性基金财政拨款收入支出情况

市交通运输局2017年度没有政府性基金收入和支出。

十、机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费978.28万元,主要为17个单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修维护费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、网络运行维护费及其他费用。

十一、政府采购情况

市交通运输局2017年采购资金安排83万元,比上年减少22.16万元,主要是原因是因为2016年治超信息化平台建设完成,专用设备采购已完成,今年此项预算减少。

 

名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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